政务公开 > 巴中市退役军人事务局 > 预算/决算

2020年度巴中市退役军人事务局部门决算

2021-09-17 16:54

 

 

 

 

2020年度

巴中市退役军人事务局

部门决算

 


目录

 

公开时间:2021917

 

第一部分 部门概况…………………………………………………………………04

一、基本职能及主要工作………………………………………………………04

二、机构设置……………………………………………………………………04

第二部分 度部门决算情况说明……………………………………………………05

、收入支出决算总体情况说明………………………………………………05

二、收入决算情况说明…………………………………………………………05

、支出决算情况说明…………………………………………………………05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………08

三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………09

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………………………………18

附件1……………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………23

一、收入支出决算总表…………………………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………23

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………23


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻落实党中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和市委、市政府的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

(二)2020年重点工作完成情况。2020,在市委、市政府坚强领导,省退役军人事务厅大力指导下,拼搏实干、奋勇开拓,在体系建设、王坪提升、双拥创建、褒扬纪念、保障落实等方面取得了一定成效

二、构设置

巴中市退役军人事务局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2巴中市退役军人服务中心、巴中市军队离退休干部休养管理所,均未独立核算,其预决算与局机关一起

纳入巴中市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2251.79万元。与2019年相比,收、支总计各增加574.36万元,增长34.24%我单位成立于2019年2月,2019年度预决算数据为2019年4-12月,故2020年度收支决算数据会比2019年度高,对比意义不大,下同)。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计1528.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1445.21万元,占94.54%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入83.50万元,占5.46%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计1703.52万元,其中:基本支出486.21万元,占28.54%;项目支出1217.31万元,占71.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2161.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加627.92万元,增长40.94%

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1657.32万元,占本年支出合计的97.29%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加872.39万元,增长111.14%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1657.32万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4.5万元,占0.27%社会保障和就业(类)支出1555.31万元,占93.84%卫生健康支出61.6万元,占3.72%住房保障支出35.91万元,占2.17%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为1657.32万元完成预算76.67%。其中:

1.一般公共服务(类): 

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为4.5万元,完成预算100%

3.科学技术(类): 

4.文化旅游体育与传媒(类): 

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.50万元,完成预算100%社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 支出决算为21.35万元,完成预算99.91%决算数小于预算数的主要原因是项目预算决算执行中收舍造成的社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 支出决算为126.49万元,完成预算51.47%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项): 支出决算为99.71万元,完成预算36.72%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵教育管理(项): 支出决算为18.03万元,完成预算36.42%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 支出决算为208.74万元,完成预算66.67%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 支出决算为323.00万元,完成预算94.09%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为405.90万元,完成预算97.77%决算数小于预算数的主要原因是年度内有干部职工辞职,导致工资有结余社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为159.60万元,完成预算98.53%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 支出决算为53.18万元,完成预算100%社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 支出决算为106.81万元,完成预算90.33%决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.40万元,完成预算100%卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.10万元,完成预算100%卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.40万元,完成预算100%卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为40.70万元,完成预算27.28%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目,2021年度继续实施

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.91万元,完成预算97.42%决算数小于预算数的主要原因是年度内有干部职工辞职,导致有结余

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出486.21万元,其中:

人员经费412.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
  日常公用经费73.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为54.54万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算51.94万元,占95.23%;公务接待费支出决算2.60万元,占4.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算--%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少--万元,增长/下降--%

开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出51.94,完成预算99.98%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加37.55元,增长260.95%主要原因是2020年度新增购置车辆一台以及2020年度车辆运行维护费预算较2019年略高(我单位成立于2019年2月)。

其中:公务用车购置支出36.45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额36.45(含购置税2.96万元截至202012月底,单位共有公务用车3辆,其中:应急保障用车1辆、其他共公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出15.49万元。主要用于双拥工作、王坪烈士陵园整体提升、褒扬纪念、信访调查、基层服务站建设调研、就业创业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.63万元2.60万元完成预算100%公务接待费支出决算比2019年增加0.97万元,增长59.51%主要原因是2019年度我单位刚成立,执行数据较少,且2020年度新增工作任务较多,来客来访人员新增较多。其中:

国内公务接待支出2.60万元,主要用于双拥模范城创建、服务中心站点建设、王坪烈士陵园整体提升项目、褒扬纪念等执行公务、开展业务活动开支用餐费。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,巴中市退役军人事务局机关运行经费支出73.41万元59.64万元,比2019年增加13.77万元,增长23.09%主要原因是2019年度我单位刚成立,财务预决算数据从2019年4起执行,故2020年有所增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,巴中市退役军人事务局政府采购支出总额88.34万元,其中:政府采购货物支出88.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑等电子产品、办公桌椅等物品及更新事业单位公务用车等的采购

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,巴中市退役军人事务局共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车2(为事业单位公务用车)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对16个项目开展了预算事前绩效评估,16个编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对部门整体支出开展了绩效自评

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,还自行组织了党建工作经费等项目支出绩效评价,从评价情况来看项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,按要求完成项目招标、项目公示等程序,项目实施合法规范

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映党建工作经费驻村第一书记工作经费机关物业管理及水电气费资料印刷费”“网络运行维护费5个项目绩效目标实际完成情况。

1)党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.10万元,执行数为3.10万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展形式多样的党建实践活动,征订相关党报、党刊;通过开展警示教育等实践活动,增强单位党员干部理想信念和党性意识;为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料,让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。

2)驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作,完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。

3)机关物业管理及水电气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生,向第三方机构支付2名保安、1名保洁人员服务费,向其它服务机构支付办公区环境整治费用,办公水电气费用保持正常办公秩序,防止发生安全责任事故保持办公区域整洁卫生。

4资料印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.60万元,执行数为3.60万元,完成预算的100%。通过项目实施,订阅各种专报、专刊、公报等各类退役军人事务、双拥政策宣传资料的印制办公用文印资料等精文简会;满足业务需求,确保办公运转。

5网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,主要是互联网、电子政务外网、党政网等办公网络租用线路、日常维护和增添设施设备等经常性支出,退役军人事务办公各系统软件日常维护支出确保办公网线正常运行确保退役军人事务各业务系统软件正常使用和适时更新。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指反应各部门安排的用于培训的支出

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出

13.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

15.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出

17.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

18.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

19.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出

20.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出;

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

24.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费;

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和交通补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

巴中市退役军人事务局

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门(单位)概况

我单位为政府组成部门挂牌成立20192月,为财政一级预算单位,直属单位两个(巴中市退役军人服务中心、巴中市军队离退休干部休养管理所),均未独立核算,其预决算纳入局机关统一核算

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

1.收入概况:全年收入总计1035.56万元(不含涉密资金1126.04万元,下同),其中:本年收入801.13万元年初预算516.00万元追加预算285.13万元)、上年结转资金234.43万元。

2.收入构成情况:资金项目构成为:进修及培训4.50万元、退役军人事务748.57万元、行政事业单位离退休32.50万元、退役安置43.03万元、行政事业单位医疗20.90万元、优抚对象医疗补助资金149.20万元、住房公积金36.86万元;资金来源为:本级财政资金886.36万元、上级财政补助资金149.20万元

3.收入明细情况基本支出496.40万元、项目支出539.16万元。具体为:人员工资保险等人员经费412.70万元、日常公用经费83.70万元、上年结转项目资金234.43万元、党建依法治市等常规性项目支出48.70万元

(二)部门财政资金支出情况

1.支出概况:全年支出共计1733.88万元,其中:经费支出1302.91万元、拨出专款430.97万元。

2.支出构成情况:从支出性质看:基本支出486.21万元,占总支出的28.04%;项目支出1247.67万元,占总支出的71.96%。从支出经济分类看:工资福利支出408.46万元,占总支出的23.56%;商品和服务支出420.30万元,占总支出的24.24%;对个人和家庭补助支出793.82万元,占总支出的45.78%;其他资本性支出111.30万元,占总支出的6.42%

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

根据《预算法》《会计法》及相关规章制度,按照新出台的一系列厉行节约条例,经过一年多的运转,我局在2019出台《巴中市退役军人事务局财务管理制度(暂行)》等系列制度的基础上,修订完善了《巴中市退役军人事务局财务管理制度》等,出台了巴中市退役军人事务局内部控制手册

(二)绩效目标管理情况

预算绩效管理科学规范,贯穿于预算编制、执行和监督全过程,实现预算资金运行和预算管理效益最大化。编报部门年度预算时,根据单位职能及事业发展规划,按照财政部门的规定编制了部门整体支出、项目支出绩效目标和绩效说明。在预算执行中,严格按照财政部门批复的支出预算、绩效目标执行,对全局范围内的预决算管理、收入管理、资金管理、财产物资管理、支出管理、项目资金管理、会计核算管理、财务审计监督管理等方面进行了约束,坚持了统一管理、综合平衡,量入为出、保障重点,厉行节约、勤俭办事,提高资金使用效率的基本原则,严格执行财务管理制度,专款专用,专账核算,账务处理及时、有效,会计核算基本规范,确保了资金使用效益和安全。

(三)综合管理情况

我单位无政府性债务;政府采购方面均严格按照采购法等相关规定执行;三公经费支出情况:公务接待费预算2.60万元,支出2.60万元;公务用车运行维护费预算15.50万元,支出15.50万元;无出国(境)费用。2020年末我局资产合计809.34万元,其中:固定资产原值238.79万元。预决算相关信息均按要求进行了公开。

(四)综合绩效情况

2020,在市委、市政府坚强领导,省退役军人厅大力指导下,我们拼搏实干、奋勇开拓,各项工作取得一定成效。(一)体系建设。以开展基层基础基本建设年活动为抓手,大力推动市、区县退役军人服务中心,139个乡镇(街道)、1820个村(社区)退役军人服务站建设,出台《全市乡镇(街道)、村(居)服务站建设标准》,加快打造84个示范型服务中心(站),以点带面助推全市退役军人服务保障体系实体化运转。8月、9月,分两批对全市各区县及乡镇服务中心(站)工作人员实行全覆盖培训,有力促进了系统业务水平大提升。(二)王坪提升。按照省委彭清华书记重要指示和一区三地定位,加快推进川陕革命根据地王坪红军烈士陵园整体提升项目精品工程建设,打好全省褒扬纪念工作川陕苏区第一张牌。(三)双拥创建。成功创建全国双拥模范城,实现两连冠。同时,市、区县实现省级双拥模范(先进)城(县、区)创建满堂红。打造巴城主轴线15公里红色双拥一条街、建设一区县一双拥主题公园。与海军巴中舰签订双拥共建协议,建立联络员制度,军地联系密切。开展情系边海防官兵拥军优属活动,走访慰问、关爱帮扶150余次。(四)褒扬纪念。圆满完成9.30烈士公祭日省委、省政府向人民英雄敬献花篮仪式筹备分工的各项工作,得到省委彭清华书记充分肯定。拍摄完成《最后的红军》口述史专题纪录片。完成全市45735名烈士英名录编撰任务。(五)保障落实。一是就业安置。成立退役军人就业创业导师工作站,聘任20名导师。举办退役军人创业创新大赛,选拔进入省级决赛的5个项目中2个荣获三等奖。开展巴中市2020年退役军人网络招聘会、金秋退役军人专场招聘会等活动,201家企业提供岗位8450个,签约431人。二是优待抚恤。全市3.8万优抚对象抚恤补助金平均提高10%,及时兑现临时价格补贴;通过困难退役军人关爱帮扶基金,为500余名服务对象解困纾难。在南江光雾山集中开展全市军休干部集中疗养活动。三是权益维护。聘请50名退役军人系统政风行风监督员,主动接受社会监督。

四、评价结论

通过整体支出绩效自评,评价结论整体为优秀。

五、存在的问题及建议

)存在问题

跨年度实施项目较多,年末结转结余资金略偏高。

改建建议

在开展部门预算编报工作时,建议财政部门多到预算单位实际了解单位工作情况,以便更加合理合规编制部门预算。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

市退役军人事务局机关.XLS

扫一扫在手机打开当前页